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辰溪縣委網信辦2020年度部門預算公開說明

發布時間:2020-06-26 10:09 信息來源:辰溪縣委網信辦

目             錄

一、部門職責及機構設置情況

二、2020年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

四、專業名詞解釋

 一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

貫徹落實縣委對網絡安全和信息化工作的全面領導,協調督促有關方面落實縣委網信委的決定事項、工作部署和要求;組織協調網絡意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡視巡察開展專項檢查;組織研究起草全縣網絡安全和信息化發展戰略、宏觀規劃和重大決策,統籌推進全縣網絡安全和信息化法治、標準建設,根據職責權限負責相關地方性法規、規章等的起草、制定、實施和監督檢查,根據職責權限統籌推進全縣網絡安全和信息化領域標準并監督實施;依法完善與信息化相關的統計調查制度。統籌協調全縣網絡安全保障體系和可信體系建設,牽頭協調有關部門制定相關行業網絡安全規劃及保障評價指標體系,協調信息安全保護工作;指導推進黨政軍部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作,統籌協調網絡安全和信息化核心技術和關鍵設備重大科研攻關方面的綜合性問題,統籌推進網絡安全和信息化軍民融合深度發展;協調推進網絡強縣有關工程建設,協調推動公共服務和社會治理信息化;指導網絡安全信息共享和通報。負責網上輿論工作。

(二)機構設置情況

縣委網信辦作為一級部門預算單位,內設科室為:綜合股(政策法規股)、網絡傳播與輿情應急股、網絡安全與信息化發展股。

 二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)介紹部門預算基本情況。

1.年度收支預算情況。

①收入預算,2020年年初預算數99.84萬元,新成立單位無上年對比數據。

②支出預算,2020年年初預算數99.84萬元,新成立單位無上年對比數據。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出:2020年年初預算數為95.84萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出26.54萬元、商品和服務支出46.84萬元、對個人和家庭補助支出21.46萬元、其他資本性支出1萬元;

②項目支出:2020年年初預算數為4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中:綜治民調1萬元,婦委會0.5萬元,黨建專項0.5萬元,扶貧專項2萬元。

(二)年度“三公”經費預算情況。

    2020年“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元。新成立單位無上年對比數據。

(三)年度機關運行經費預算情況。

     2020年辰溪縣委網信辦機關運行經費一般公共預算撥款46.84萬元。新成立單位無上年對比數據。

(四)年度政府采購支出預算情況。

    2020年政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (五)其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

2、預算績效情況地說明。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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